为进一步提升南华县住房公积金管理部财务内控管理水平,贯彻落实州中心《楚雄州住房公积金管理中心财务管理制度》相关文件精神,为全县住房公积金管理工作的开展保驾护航。南华县住房公积金管理部通过三举措保证财务活动合规合法、财务信息真实完整,有效的防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果。
一是严格把控,规范财务印鉴管理。财务印章的保管和支票的签发实行分离保管,管理部财务专用章和出纳印章由管理部出纳保管,管理部负责人个人印章由自己保管,管理部支票等重要票据由出纳保管。严禁由一人保管支取款项所需的全部印章和金融票据。
二是原始凭证的交割核对严谨,规范。根据州中心与受托银行签订的《金融业务委托合同》,管理部与受托银行进行原始凭证的传递工作于业务发生两个工作日内进行,并做好核对登记工作。管理部内部原始凭证的传递于业务发生次日内进行,并做好核对登记工作。
三是规范会计凭证的整理装订,提高管理水平,不断完善制度。管理部严格按照《档案法》的规定每月认真整理原始凭证,打印记账凭证,于次月5日前装订归档成册,立卷归档。(南华县管理部 李尊瑞)