履行本单位内控监督稽核职责。负责对本单位内设科室及管理部的住房公积金归集、提取、贷款、管理、经费收支等有关经济活动进行稽核;负责对本单位内设科室及管理部的资产、负债、损益状况的真实性、准确性、可靠性进行稽核;负责对管理部负责人任期内的经济责任进行稽核;负责对中心内部各项规章制度的健全性和有效性进行监督评价;负责管理部内控稽核工作的监督指导;负责对全州受托银行履行金融业务委托合同情况进行监督检查考核;完成中心领导交办的其他工作。
联系电话:0878-3369350
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